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产品介绍
内控合规一体化管理系统能模块
解放管理烦恼,体验系统能模块便捷作
权限管理
用于设置不同用户角权限,确保系统作安全。
风险评估
提供风险评估模型和工具,帮助企业识别和评估潜在风险。
制度管理
用于制定、审批、发布和企业内部制度,确保员工行为符合合规要求。
流程管理
通过流程设计和优化,规范各项业务流程,提高内部控制效率。
审计管理
提供内部审计工具,帮助企业开展内部审计活动,发现潜在违规行为。
合规培训
提供在线培训课程和考试,帮助员工了解并遵守相关法律法规。
风险防控
基于风险评估结果,提供相应防控措施和管理工具,降低潜在风险带来损失。
安全管理
管理企业安全策略和控制措施,保护企业核心资产。
报表统计
生成各类合规报表,为管理层提供数据支持和决策参考。
风险监测
实时监测潜在风险,提供预警和提示,及时采取应对措施。
违规举报
提供举报渠道,保护员工匿名举报权益,加强内部违规行为。
文档管理
提供文档管理工具,方便制度和合规文件存储、检索和更新。
数据备份
自动备份关键数据,确保数据安全和可恢复。
任务管理
分配、追踪和管理合规任务,确保合规控制落实和执行。
提醒
发送和提醒,确保员工及时了解和遵守合规政策和流程。
内控合规一体化管理系统App
内控合规一体化管理系统App
随时随地,掌握一切
内控合规
查看内控合规基,及其它相关。
常管理
查看常管理基,及其它相关。
审计管理
查看审计管理基,及其它相关。
违规处理
查看违规处理基,及其它相关。
个人中心
查看个人中心基,及其它相关。
绩效考核
查看绩效考核基,及其它相关。
风险管理
查看风险管理基,及其它相关。
综合分析
查看综合分析基,及其它相关。
产品子系统统一管理
整合一体,高效管理
风险管理子系统
风险管理子系统主要负责识别、评估和监控组织内部和外部风险,并制定相应控制措施来降低风险发生概率和影响程度。该子系统通过分析和评估潜在风险,帮助组织制定有效风险管理策略,确保组织长期稳定和可持续发展。
内部控制子系统
内部控制子系统主要负责制定和执行组织内部控制政策和程序,确保组织运作符合法规和内部规定,并有效防止和发现内部欺诈、错误和不当行为。该子系统通过设立合理控制措施,确保组织资源合理分配、风险可控、决策合理、准确可,并最大程度地防止财务和作风险发生。
合规管理子系统
合规管理子系统主要负责确保组织经营活动符合法规和行业标准,并制定相应合规措施来防范和化解风险。该子系统通过建立合规框架和流程,帮助组织识别和管理与法律法规、行业标准、伦理规范等相关风险,确保组织经营活动合法、合规。
数据管理子系统
数据管理子系统主要负责管理组织各类数据,确保数据完整、可和安全。该子系统通过制定数据管理策略和流程,规范数据采集、存储、传输和使用规则,帮助组织保护重要数据免受损坏、泄露、篡改等风险,提高数据管理效率和价值。
监控与审计子系统
监控与审计子系统主要负责对组织内部控制和合规情况进行和审计,确保组织运作符合相关法规和规范要求,并及时发现和纠正存在问题。该子系统通过建立监控机制和审计程序,对组织运作进行全面和审计,帮助组织及时发现和解决潜在问题,提升组织管理水平和风险防控能力。
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